盐城市亭湖区文化馆
2019年度部门预算编制说明
目 录
部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金预算表
八、一般公共预算收支预算总表
九、一般公共预算支出预算表
十、一般公共预算基本支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
部分 部门概况
一、 主要职能
在区委、区政府领导下和上级主管部门指导下,履行以下主要职能:
1、负责宣传 文化方针、政策和法令,开展文化科学知识的普及宣传。
2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
3、繁荣群众业余文化艺术活动,培训各种文化艺术人才,建立、健全群众文化艺术档案。
4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的 文艺作品,使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
7、负责区域文物保护与管理,收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
8、完成主管部门交办的其它工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、文艺部、美术部、剧目工作室、非遗保护中心。
三、2019 年度部门主要工作任务及目标
1、完善公共文化服务网络。研究完善街道、乡镇(园区)文化建设推进管理办法。各基层文化站和文化综合服务中心力争每月有规模型活动、每季有较大型系列活动。引导和扶持区业余文艺团队走多元化发展之路,全年举办1次以上民间团队集中展示活动,确保民间艺术团队健康发展。
2、深入推进文化惠民工程。继续围绕打造“城市15分钟文化圈和农村10里文化圈”的目标,优化文化“三送”服务工程,确保完成送戏下乡36场以上,深入开展“七彩亭湖”、“书香亭湖”文化品牌活动,积极参加盐城市“新剧目展演”和盐城市“政府文艺奖”等评选演出。
第二部分 2019年度部门预算表
01表 收支预算总表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 168.26 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 102.86 | |
1.一般公共预算 | 168.26 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 65.4 | |
2.政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | |||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 142.41 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.68 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 21.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
当年收入小计 | 168.26 | 当年支出小计 | 168.26 | 168.26 | |
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 168.26 | 支出合计 | 168.26 | 168.26 |
02表
收入预算总表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 168.26 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 168.26 |
一般公共预算资金 | 财政拨款(补助)资金 | 168.26 |
一般公共预算资金 | 专项收入 | |
一般公共预算资金 | 行政事业性收费 | |
一般公共预算资金 | 办案费用补助 | |
一般公共预算资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
一般公共预算资金 | 捐赠收入 | |
政府性基金 | 政府性基金收入 | |
财政专户管理资金 | 专户管理教育收费 | |
其他资金 | 小计 | |
其他资金 | 事业收入 | |
其他资金 | 经营收入 | |
其他资金 | 其他收入 | |
其他资金 | 上级补助收入 | |
其他资金 | 附属单位上缴收入 | |
其他资金 | 债务资金(银行贷款) | |
上年结转和结余资金 | 上年结转和结余资金 |
03表
支出预算总表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
168.26 | 102.86 | 65.4 |
04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 168.26 | 一、基本支出 | 102.86 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 65.4 | |
三、单位预留机动经费 | |||
收入合计 | 168.26 | 支出合计 | 168.26 |
05表
财政拨款支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
合 计 | 168.26 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.41 |
20701 | 文化和旅游 | 142.41 |
2070109 | 群众文化 | 142.41 |
210 | 卫生健康支出 | 4.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 |
221 | 住房保障支出 | 21.17 |
22102 | 住房改革支出 | 21.17 |
2210201 | 住房公积金 | 5.96 |
2210202 | 提租补贴 | 11.99 |
2210203 | 购房补贴 | 3.22 |
06表
财政拨款基本支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
合 计 | 102.86 | |
301 | 工资福利支出 | 82.38 |
30101 | 基本工资 | 20.43 |
3010201 | 津补贴 | 3.6 |
3010202 | 提租补贴 | 5.25 |
3010203 | 购房补贴 | 3.22 |
30107 | 绩效工资 | 25.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.21 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 |
3011201 | 生育保险 | 0.23 |
3011202 | 失业保险 | 0.23 |
3011203 | 工伤保险 | 0.11 |
30113 | 住房公积金 | 5.96 |
30114 | 医疗费 | 0.04 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 |
302 | 商品和服务支出 | 13.54 |
30201 | 办公费 | 0.5 |
30216 | 培训费 | 1.5 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
3022702 | 劳务派遣 | 7.68 |
30228 | 工会经费 | 0.55 |
30229 | 福利费 | 0.31 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.94 |
3030202 | 退休提租补贴 | 6.74 |
30305 | 生活补助 | 0.14 |
30309 | 奖励金 | 0.06 |
07表
财政拨款政府性基金预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
合 计 |
此表为空表。
08表
一般公共预算收支预算总表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 168.26 | 一、基本支出 | 102.86 |
1、财政拨款(补助)资金 | 168.26 | 二、项目支出 | 65.4 |
2、专项收入 | 三、单位预留机动经费 | ||
3、行政事业性收费 | |||
4、办案费用补助 | |||
5、国有资源有偿使用收入 | |||
收入合计 | 168.26 | 支出合计 | 168.26 |
09表
一般公共预算支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
合 计 | 168.26 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.41 |
20701 | 文化和旅游 | 142.41 |
2070109 | 群众文化 | 142.41 |
210 | 卫生健康支出 | 4.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 |
221 | 住房保障支出 | 21.17 |
22102 | 住房改革支出 | 21.17 |
2210201 | 住房公积金 | 5.96 |
2210202 | 提租补贴 | 11.99 |
2210203 | 购房补贴 | 3.22 |
10表
一般公共预算基本支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
合 计 | 102.86 | |
301 | 工资福利支出 | 82.38 |
30101 | 基本工资 | 20.43 |
3010201 | 津补贴 | 3.6 |
3010202 | 提租补贴 | 5.25 |
3010203 | 购房补贴 | 3.22 |
30107 | 绩效工资 | 25.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.21 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 |
3011201 | 生育保险 | 0.23 |
3011202 | 失业保险 | 0.23 |
3011203 | 工伤保险 | 0.11 |
30113 | 住房公积金 | 5.96 |
30114 | 医疗费 | 0.04 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 |
302 | 商品和服务支出 | 13.54 |
30201 | 办公费 | 0.5 |
30216 | 培训费 | 1.5 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
3022702 | 劳务派遣 | 7.68 |
30228 | 工会经费 | 0.55 |
30229 | 福利费 | 0.31 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.94 |
3030202 | 退休提租补贴 | 6.74 |
30305 | 生活补助 | 0.14 |
30309 | 奖励金 | 0.06 |
11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合 计 | 13.54 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.54 |
30201 | 办公费 | 0.5 |
30216 | 培训费 | 1.5 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
3022702 | 劳务派遣 | 7.68 |
30228 | 工会经费 | 0.55 |
30229 | 福利费 | 0.31 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
12表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
合计 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2.5 |
13表
政府采购预算表
部门名称:亭湖区文化馆 单位:万元
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 | 5 | ||||
货物 | A0335-文艺设备 | 30299商品和服务支出-其他商品和服务支出 | 音响设备、话筒等 | 集中采购 | 5 |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
亭湖区文化馆2019年度收入、支出预算总计168.26万元,与上年相比收、支预算总计各增加9.59万元,增长6.04%。主要原因是:预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,新增省市指标。其中:
(一)收入预算总计168.26万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计168.26万元。
(1)一般公共预算收入预算168.26万元,与上年相比增加9.59万元,增长6.04%。主要原因是:预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,新增省市指标。
(2)政府性基金收入预算0万元,上年也没有安排。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。上年也没有安排。
3.其他资金收入预算总计0万元。上年也没有安排。
4.上年结转资金预算数为0万元。上年也没有安排。
(二)支出预算总计168.26万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
2.外交(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
3.国防(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
4.公共安全(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
5.教育(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
6.科学技术(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
7.文化体育与传媒(类)支出142.41万元,主要用于主要用于工资福利、日常运行、送戏下乡、免费开放等各项活动。与上年相比增加11.06万元,增长8.42%。主要原因是按规定调增编列了省级专款安排的送戏下乡项目支出(以前年度编列在区文广新局,今年调整编列在本馆)。
8.社会保障和就业(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出4.68万元,主要用于文化馆在职职工缴纳各项社保金。与上年相比减少0.9万元,下降16.13%。主要原因是本单位在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人),相应减少缴纳医保。
10.节能环保(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
11.城乡社区(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
12.农林水(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
13.交通运输(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
15.商业服务业等(类)支出0万元, 上年也没有安排支出。
16.金融(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
17.援助其他地区(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
19.住房保障(类)支出21.17万元,主要用于按规定计提缴纳的住房公积金及按规定发放的提租补贴。与上年相比减少0.57万元,减少2.62%。主要原因是在职在编人员变动净减少1人(退休2人,新进1人),相应减少缴纳公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
21.预备费(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
22.其他(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
23.转移性(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
24.债务还本(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
25.债务付息(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
26.债务发行费用(类)支出0万元,上年也没有安排支出。
27.结转下年资金为0万元,与上年持平。
此外,基本支出预算数为102.86万元。与上年相比减少12.81万元,减少11.07 %。主要原因是在职在编人员净减少1人。
项目支出预算数为65.4万元。与上年相比增加22.4万元,增长52.09 %。为提高预算编制的 性,调增了个别省省级专款安排的项目支出。
单位预留机动经费预算数为0万元。上年也没有安排。
二、收入预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆本年收入预算合计168.26万元,其中:一般公共预算收入168.26万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0 %;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆本年支出预算合计168.26万元,其中:基本支出102.86万元,占61.13%;项目支出65.4万元,占38.87%;单位预留机动经费0万元,占0%;结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年度财政拨款收、支总预算各为168.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.59万元,增长6.04%。主要原因是预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,增编了省市指标,同时相应调增了省级专款安排的项目支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年财政拨款预算支出168.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.59万元,增长6.04 %。主要原因是预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,增编了个别省级专款安排的项目支出。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出142.41万元,与上年相比增加11.06万元,增长8.42%。主要原因是按规定调增编列了省级专款安排的送戏下乡项目支出(以前年度编列在区文广新局,今年调整编列在本馆)。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.72万元,与上年相比减少0.72万元,减少16.22%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.92万元,与上年相比减少0.18万元,减少16.36%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.04万元,与上年一样。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.96万元,与上年相比减少1.13万元,减少15.94%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出11.99万元,与上年相比增加0.43万元,增加3.72%。主要原因是本馆增加2名退休人员,相应增加提租补贴。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出3.22万元,与上年相比增加0.13万元,增长4.21%。主要原因是在职在编人员变动,新进1名新职工。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年度财政拨款基本支出预算102.86万元,与上年相比减少12.81万元,减少11.07 %。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人),减少在职在编人员工资。
其中:
(一)人员经费89.32万元。与上年相比减少15.41万元,减少14.71%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人),减少在职在编人员工资。主要包括:基本工资20.43万元、津补贴3.6万元、提租补贴5.25万元、购房补贴3.22万元、绩效工资25.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、生育保险0.23万元、失业保险0.23万元、工伤保险0.11万元、住房公积金5.96万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出3.84万元、退休提租补贴6.74万元、生活补助0.14万元、奖励费0.06万元。
(二)公用经费13.54万元。与上年相比增加2.6万元,增加23.77%。主要原因是今年提高了公务定额支出标准。主要包括:办公费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元、劳务派遣7.68万元、工会经费0.55万元、福利费0.31万元、公务用车维修(护)费2万元。
七、政府性基金预算预算支出情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年政府性基金支出预算支出0万元,上年也没有安排支出。
八、一般公共预算收支预算总表情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年度一般公共预算收、支总预算各为168.26万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加9.59万元,增长6.04%。主要原因是预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,增编了省市指标,同时相应调增了省级专款安排的项目支出。
九、一般公共预算支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年一般公共预算财政拨款预算支出168.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.59万元,增长6.04%。主要原因是预算统计口径变化,为提高预算编制的 性,增编了个别省级专款安排的项目支出。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化和旅游(款)群众文化(项)支出142.41万元,与上年相比增加11.06万元,增长8.42%。主要原因是按规定调增编列了省级专款安排的送戏下乡项目支出(以前年度编列在区文广新局,今年调整编列在本馆)。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.72万元,与上年相比减少0.72万元,减少16.22%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.92万元,与上年相比减少0.18万元,减少16.36%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.04万元,与上年持平。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.96万元,与上年相比减少1.13万元,减少15.94%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人)。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出11.99万元,与上年相比增加0.43万元,增加3.72%。主要原因是本馆增加2名退休人员,相应增加提租补贴。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出3.22万元,与上年相比增加0.13万元,增长4.21%。主要原因是在职在编人员变动,新进1名新职工。
十、一般公共预算基本支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算102.86万元,与上年相比减少12.81万元,减少11.07%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人),减少在职在编人员工资。其中:
(一)人员经费89.32万元。与上年相比减少15.41万元,减少14.71%。主要原因是在职在编人员变动,净减少1人(退休2人,新进1人),减少在职在编人员工资。主要包括:基本工资20.43万元、津补贴3.6万元、提租补贴5.25万元、购房补贴3.22万元、绩效工资25.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、生育保险0.23万元、失业保险0.23万元、工伤保险0.11万元、住房公积金5.96万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出3.84万元、退休提租补贴6.74万元、生活补助0.14万元、奖励费0.06万元。
(二)公用经费13.54万元。与上年相比增加2.6万元,增加23.77%。主要原因是今年提高了公务定额支出标准。主要包括:办公费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元、劳务派遣7.68万元、工会经费0.55万元、福利费0.31万元、公务用车维修(护)费2万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.54万元,与上年相比增加2.6万元,增加23.77%。主要原因是今年提高了公务定额支出标准。
十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
盐城市亭湖区文化馆2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的77.78% ;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的22.22 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年也没有安排支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出3.5万元,与上年相比减少1万元,减少22.22%。主要原因是厉行节约,压缩车辆运行费用支出。
(1)公务用车购置预算支出0万元,上年也没有安排支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元,与上年相比减少1万元,减少22.22%。主要原因是厉行节约,压缩车辆运行费用支出。
3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算持平。
盐城市亭湖区文化馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,上年也没有安排支出。
盐城市亭湖区文化馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元,与上年相比增加1万元,增加66.67%。主要原因是增加了演出团队业务技能的培训。
十三、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额5万元,比上年减少5.5万元,降低52.38%。主要原因是:减少了音画作品系列创作服务的采购,围绕文化惠民工程的工作开展需要,采购音响设备、话筒等。其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元,上年也未安排收入。支出为0万元,上年也未安排支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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